ТОВ на загальній системі (платник ПДВ) надає послуги з використанням РРО. За даними Z-звіту склали та зареєстрували одну податкову накладну, але не підсумкову, а звичайну на неплатника ПДВ.
Чи необхідно виправляти таку помилку? Якщо так, то як це зробити? Чи загрожує нам штраф?