ООО на общей системе (плательщик НДС) предоставляет услуги с использованием РРО. По данным Z-отчета составили и зарегистрировали одну налоговую накладную, но не итоговую, а обычную на неплательщика НДС.
Необходимо ли исправлять такую ошибку? Если да, то как это сделать? Грозит ли нам штраф?