Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Можно ли избежать начисления компенсирующих налоговых обязательств

05.05.2020 500 0 0

Нет, не может. Начислять компенсирующие НО все равно нужно. Объясним почему.

Напомним, согласно п. 198.5 НК плательщик НДС обязан начислить компенсирующие НО и составить сводную НН, если приобретенные с НДС товары/услуги предназначаются для использования или начинают использоваться в операциях, которые:

  • не являются объектом налогообложения согласно ст. 196 НК, кроме операций, предусмотренных пп. 196.1.7 НК, то есть операций по реорганизации юридических лиц;
  • освобождены от налогообложения на основании ст. 197, подразд. 2 разд. XX НК, международных договоров (соглашений). Исключение: операции, определенные пп. 197.1.28 и п. 197.11 НК, то есть поставки товаров в части компенсации на покрытие разницы между фактическими расходами и регулируемыми ценами (тарифами) в виде производственной дотации из бюджета;
  • предусматривают передачу товаров для непроизводственного использования в пределах баланса предприятия, а также перевода производственных необоротных активов в состав непроизводственных;
  • не является хозяйственной деятельностью налогоплательщика (кроме случаев, определенных п. 189.9 НК, то есть операций по ликвидации необоротных активов).

Как видим из приведенной нормы, такая обязанность возникает независимо от того, воспользовался плательщик своим правом на включение входящего НДС в налоговый кредит или нет. Решающим здесь является само приобретение товаров с НДС, что подтверждается НН, зарегистрированной в ЕРНН.

Такого же мнения придерживаются и налоговики (см. ОИР, категория 101.06). И это логично, ведь когда поставщик зарегистрировал на покупателя НН, у последнего увеличился регистрационный лимит, и для того, чтобы его нивелировать, нужно начислить компенсирующие НО.

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы