Замість підсумкової склали звичайну податкову накладну на неплатника ПДВ: як бути
ТОВ на загальній системі (платник ПДВ) надає послуги з використанням РРО. За даними Z-звіту склали та зареєстрували одну податкову накладну, але не підсумкову, а звичайну на неплатника ПДВ.
Чи необхідно виправляти таку помилку? Якщо так, то як це зробити? Чи загрожує нам штраф?
Повна версія доступна тільки передплатникам
Отримайте відповідь на своє питання зараз і забезпечте себе від питань в майбутньому. Підпишіться на електронне видання для бухгалтерів і керівників Uteka
Що входить в передплату?
і приклади
доступу
питання експерту
оновлення
матеріалів
матеріалів c 2015 року